Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0150/17 | doúčtovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 0,01 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/17 | zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 46,45 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/17 | deratizácia, dezinsekcia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Insektpol s.r.o. | 17311411 | 404,28 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/17 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 4 955,23 € | 19.04.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 690,00 € | 12.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/17 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 587,51 € | 12.04.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 768,00 € | 11.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/17 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 215,63 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/17 | žiarovky, lampa Epson | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 188,81 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 82,95 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | LAMI foto, Milan Illík | 14008807 | 635,96 € | 07.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/17 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 79,67 € | 06.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/17 | telef.poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 120,06 € | 06.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Eva Tomšíková | 50496841 | 912,00 € | 06.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/17 | členský poplatok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Spolok slov.knihovníkov a knižníc | 00178594 | 50,00 € | 05.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/17 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 85,57 € | 05.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/17 | centralizovaná ochrana objektu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 221,08 € | 05.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/17 | údržba počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 200,00 € | 05.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/17 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 84,25 € | 05.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/17 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 31,27 € | 04.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |