Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2764
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0031/18 | ochrana osobných údajov -právne služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 150,00 € | 29.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | personálne riadenie - časopis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 42,65 € | 26.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | dezinsekcia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Derateco s.r.o. | 48054381 | 108,00 € | 26.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/18 | far. toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 89,06 € | 26.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/18 | údržba kávovaru | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Coffix s.r.o. | 48261068 | 48,00 € | 26.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 122,40 € | 26.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/18 | fólie Steelmat | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COMPLET SK, spol.s.r.o. | 36731901 | 184,92 € | 25.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 336,00 € | 24.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/18 | lieky na LVVK | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ONEX, Lekáreň pri divadlo | 36805998 | 50,00 € | 23.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/18 | Acer LCD TN LED | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 310,16 € | 23.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | revízia HP a hydrantov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 283,78 € | 22.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/18 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 158,23 € | 19.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/18 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 6 587,51 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | služby v oblasti VT | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 156,00 € | 15.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 396,00 € | 12.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň pri Gymnáziu Hubeného | 17337071 | 152,64 € | 11.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/18 | stravbovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 15,90 € | 11.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 207,50 € | 10.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/18 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 636,29 € | 10.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 28,66 € | 10.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra |