Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2764
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0052/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 576,00 € | 15.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/18 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 431,75 € | 15.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/18 | časopis - manažment školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 41,45 € | 15.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/18 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 777,11 € | 15.02.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 516,00 € | 08.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 630,00 € | 08.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/18 | údržba miestnej počít.siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 07.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/18 | telefón.poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 114,60 € | 07.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/18 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 79,67 € | 07.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/18 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 46,94 € | 07.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/18 | časopis Škola | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | JurisDAT - M- Medlen | 52829821 | 25,00 € | 07.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/18 | členský poplatok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/18 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 380,00 € | 05.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | aSc dochádzka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 149,00 € | 01.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 732,00 € | 01.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/18 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 63,52 € | 01.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/18 | toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 87,00 € | 31.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | učebnica NEJ + slovník | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | KORREKT s.r.o. | 35829371 | 12,29 € | 31.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 324,00 € | 31.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/18 | údržbár. matzeriál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 363,86 € | 30.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra |