Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1922

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0098/18 spracovávanie účtovníctva Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 WE EKO, s.r.o. 06309763 420,00 € 02.07.2018 03.08.2018 Faktúra
DFSF/0009/18 príspevok na stravné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 52,58 € 01.07.2018 03.08.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 1 070,41 € 01.07.2018 03.08.2018 Faktúra
DFBV/0100/18 centralizovaná ochrana Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 JAZASPOL s.r.o. 35941863 185,22 € 01.07.2018 03.08.2018 Faktúra
DFBV/0101/18 Plyn Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 298,00 € 01.07.2018 03.08.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 vodné, stočné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 578,98 € 01.07.2018 03.08.2018 Faktúra
DFBV/0103/18 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská teplárenská 35823542 2 180,00 € 01.07.2018 03.08.2018 Faktúra
DFBV/0105/18 administrácia psabuba.sk Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 BAIT 35963379 1 086,00 € 01.07.2018 03.08.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 výkon zodpovednej osoby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 01.07.2018 03.08.2018 Faktúra
DFBV/0094/18 asc agenda komplet 2019 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 399,00 € 14.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0093/18 údržba Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Drahoš Ložan - Sklenárstvo 13975072 184,80 € 13.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0092/18 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská teplárenská 35823542 -276,06 € 12.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0088/18 telekomunikačné služby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Slovak Telekom, a.s. 35763469 73,33 € 06.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0086/18 vodné, stočné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Základná škola, Beňovského 36071048 59,07 € 04.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0087/18 Plyn Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 298,00 € 04.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFSF/0008/18 príspevok na stravné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 89,54 € 01.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0081/18 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 1 039,44 € 01.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0085/18 vodné, stočné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 798,30 € 01.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0082/18 spracovávanie účtovníctva Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 WE EKO, s.r.o. 06309763 420,00 € 01.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0083/18 personálne riadenie Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 42,65 € 01.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0084/18 výkon zodpovednej osoby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 01.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0089/18 administrácia psabuba.sk Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 BAIT 35963379 1 086,00 € 01.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0090/18 príspevok na stravné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 558,36 € 01.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0091/18 príspevok na stravné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 805,86 € 01.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0095/18 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská teplárenská 35823542 2 200,00 € 01.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 výkon zodpovednej osoby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 24,12 € 16.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFBV/0079/18 tonery Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 COPY a PRINT OFFICE s.r.o 31643183 247,20 € 16.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská teplárenská 35823542 -1 620,64 € 15.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 telekomunikačné služby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53,02 € 09.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFBV/0068/18 odborný seminár Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 PROEKO s.r.o. 35900831 74,00 € 04.05.2018 03.06.2018 Faktúra