Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2074
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0228/24 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 252,00 € | 10.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0223/24 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,60 € | 09.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0226/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 568,16 € | 08.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0219/24 | havarijný výjazd - servisné vozidlo | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 516,00 € | 07.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0221/24 | vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 97,94 € | 07.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0218/24 | mantab Keramic 200 x 120 cm 4 ks | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | LINEA SK, spol. s.r.o. | 35716932 | 1 135,20 € | 07.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0229/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -584,22 € | 07.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/24 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 41,35 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0217/24 | tlač | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 364,31 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/24 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 703,46 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/24 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 596,00 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0234/24 | systémové konzultácie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 49,20 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
DFSF/0009/24 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 165,54 € | 03.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/24 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 787,70 € | 02.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0204/24 | spracovanie účtovníctva 9/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 920,00 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/24 | výkon zodpovednej osoby 9/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0215/24 | administrácia psabuba.sk 9/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 809,40 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0207/24 | mesačný poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 24,84 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/24 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 636,38 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 550,00 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra |