Faktúry
Počet záznamov: 2344
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0144/18 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 201,28 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/18 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 65,00 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/18 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 531,93 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/18 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 21,38 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/18 | vyúčtovanie - predplatné "Personálny a mzdový poradca podnikateľa" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 91,38 € | 03.10.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/18 | vyúčtovanie - napájací kábel, stropný držiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 36,76 € | 02.10.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/18 | vyúčtovanie - redukcia AXAGO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 224,19 € | 27.09.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/18 | oprava a výmena servopohonu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 240,00 € | 26.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/18 | ochranná deratizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 37123301 | 178,00 € | 26.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/18 | tlačiareň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 1 770,00 € | 26.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/18 | vyúčtovanie - predplatné cudzojazyčných časopisov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 50,60 € | 26.09.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/18 | vyúčtovanie - spotrebný materiál (klávesnice, káble) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | AGEM COMPUTERS | 35692715 | 278,06 € | 24.09.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/18 | seminár "Odmeňovanie zamestnancov v školstve" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 23.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/18 | policové skrine | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FreePort | 44165684 | 422,94 € | 21.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/18 | vešiaková stena | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | nabbi | 47484128 | 42,00 € | 21.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/18 | policové skrine | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MOB Interier | 44948271 | 435,90 € | 21.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/18 | revízia elektrických spotrebičov a odborná prehliadka a skúška regulačnej stanice plynu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RUŠEZ - Ing. Dzuba | 11800666 | 1 500,00 € | 21.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/18 | vyúčtovanie kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 412,06 € | 21.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/18 | spotrebný materiál (pomôcky na plošné spoje) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | PROFiber Networking | 36764451 | 327,36 € | 21.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/18 | oprava tlačiarne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 44,40 € | 19.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/18 | spotrebný materiál (káble, batérie, rezistory) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Light & Enviro Development | 45436908 | 150,00 € | 19.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/18 | spotrebný materiál (káble, pinzety, spínače) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Light & Enviro Development | 45436908 | 500,00 € | 19.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/18 | učebnice cudzieho jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 2 745,00 € | 18.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/18 | retiazka na látkovú roletku | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tomáš Rybnikár firma VIGO | 34555714 | 42,00 € | 17.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/18 | soľ do umývačky a oplachovací prostriedok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RM Gastro - JAZ | 34153004 | 84,00 € | 17.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/18 | čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 663,83 € | 13.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/18 | celoslovenská konferencia SAUS | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny | 30791901 | 39,70 € | 13.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/18 | vyúčtovanie - laserová tlačiareň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 66,22 € | 13.09.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/18 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 2,78 € | 12.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/18 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,54 € | 11.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra |