Faktúry
Počet záznamov: 2668
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0098/19 | vyúčtovanie routerboard MIKROTIK RB4011iGS+RM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 174,90 € | 14.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 1,39 € | 12.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | vyúčtovanie SSD disk Patriot SSD Burst 240 GB | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 287,10 € | 12.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | registračný poplatok do programu Zelená škola | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica | 35998407 | 90,20 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | aSc Agenda 100-399 žiakov SŠ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Applied Software Consult. | 31361161 | 219,00 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 130,19 € | 07.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 701,89 € | 07.06.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,17 € | 06.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 205,70 € | 06.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 064,00 € | 06.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,65 € | 06.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 05.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 119,75 € | 04.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 570,01 € | 04.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 03.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | vstupenky na Ekotopfilm | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Vločka | 46311050 | 390,00 € | 30.05.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 20.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | vyúčtovanie predplatné "Personálny a mzdový poradca podnikateľa" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 104,92 € | 15.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | vyúčtovanie tlačivá, kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 331,67 € | 15.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | nedoplatok elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 699,90 € | 15.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | knihovne a skrine s presklenými dverami | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Štefan Vach VAREZ - výroba nábytku | 11738481 | 2 000,00 € | 15.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | nedoplatok zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,34 € | 13.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 467,10 € | 10.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | dresy (Otvorená škola) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Reklamná produkcia | 36683914 | 720,00 € | 09.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,64 € | 09.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | vyúčtovanie SSD disk Patriot SSD Burst 240 GB | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 493,50 € | 09.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | rekonštrukcia vstupného schodiska rampy pre bezbariérový prístup do budovy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | THERMKLIMA | 50958615 | 7 793,00 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 199,07 € | 07.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | nedoplatok zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 26,75 € | 06.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 229,58 € | 06.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra |