Faktúry
Počet záznamov: 2204
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0017/23 | nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Linea SK s.r.o | 35716932 | 7 637,40 € | 12.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/23 | odvoz a spracovanie odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 27,84 € | 12.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/23 | vstupenky do divadla | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadlo Ludus | 00893862 | 1 000,00 € | 12.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/23 | montáž štruktúrovanej kabeláže | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 3 961,80 € | 11.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/23 | taška prvej pomoci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VMBal | 4120198500 | 87,05 € | 11.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/22 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,18 € | 10.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/22 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 644,86 € | 10.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 764,64 € | 10.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0013/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 194,70 € | 10.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 3 507,60 € | 10.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/23 | smútočný veniec | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Starflora | 47916893 | 75,00 € | 09.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 04.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 04.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 530,00 € | 04.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/23 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 04.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/23 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 1,39 € | 04.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/22 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 284,27 € | 04.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/23 | poťahy na sedačky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Mgr. Tomáš Karas | 52963489 | 372,00 € | 04.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/22 | vyúčtovanie - elektronika (Erasmus+) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Thomann GmbH | DE257375233 | 866,50 € | 29.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/22 | vyúčtovanie - LCD monitor, kábel, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 418,55 € | 23.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/22 | stolové dosky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ZNZ interiér | 48112496 | 199,20 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/22 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 75,96 € | 21.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/22 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 805,00 € | 21.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/22 | odsávač pár, príslušenstvo, montáž, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Component | 50545361 | 1 416,30 € | 20.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/22 | služby vzdelávacieho poradenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tanec ulice | 50190563 | 1 050,00 € | 20.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/22 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 20.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/22 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 343,08 € | 19.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/22 | vzdelávacia činnosť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UHRECKY Software | 54654157 | 462,00 € | 19.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/22 | počítače | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Gratex International | 35743468 | 34 104,00 € | 19.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/22 | vyúčtovanie - Verejná správa SR - ročný prístup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 19.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra |