DUNA-HUS, s.r.o.


Informácie
  • Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
  • IČO: 45404887
  • Adresa: Dolná 538/16, 931 01 Šamorín

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 402

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0099/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 97,20 € 04.07.2019 22.07.2019 Faktúra
DFSJ/0100/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 18,48 € 04.07.2019 22.07.2019 Faktúra
DFSJ/0113/19 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 046,87 € 17.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFSJ/0114/19 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 804,42 € 17.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFSJ/0123/19 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 236,57 € 02.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFSJ/0124/19 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 746,30 € 02.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFSJ/0129/19 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 786,72 € 16.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFSJ/0130/19 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 103,67 € 16.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFSJ/0138/19 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 934,48 € 06.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFSJ/0139/19 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 794,13 € 06.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFSJ/0140/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 873,87 € 18.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFSJ/0141/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 989,45 € 18.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFSJ/0146/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 275,40 € 02.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFSJ/0147/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 453,23 € 02.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFSJ/0157/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 652,10 € 20.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFSJ/0158/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 004,36 € 20.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFSJ/0070/18 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 848,24 € 19.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFSJ/0071/18 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 403,15 € 20.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFSJ/0091/18 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 565,85 € 04.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0092/18 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 100,57 € 04.12.2018 19.12.2018 Faktúra