DUNA-HUS, s.r.o.


Informácie
  • Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
  • IČO: 45404887
  • Adresa: Dolná 538/16, 931 01 Šamorín

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 432

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0044/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 835,12 € 17.09.2020 28.09.2020 Faktúra
DFSJ/0042/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 407,72 € 17.09.2020 28.09.2020 Faktúra
DFSJ/0046/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 257,06 € 01.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0045/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 023,99 € 01.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0057/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 099,34 € 20.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0056/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 968,62 € 20.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0061/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 222,26 € 30.10.2020 30.11.2020 Faktúra
DFSJ/0060/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 81,68 € 04.11.2020 30.11.2020 Faktúra
DFSJ/0004/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 080,81 € 17.01.2019 09.02.2019 Faktúra
DFSJ/0005/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 546,60 € 17.01.2019 09.02.2019 Faktúra
DFSJ/0020/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 587,15 € 06.02.2019 07.03.2019 Faktúra
DFSJ/0021/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 049,27 € 06.02.2019 07.03.2019 Faktúra
DFSJ/0031/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 575,12 € 04.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DFSJ/0032/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 913,91 € 04.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DFSJ/0040/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 975,30 € 21.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFSJ/0041/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 768,90 € 21.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFSJ/0048/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 544,15 € 03.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFSJ/0049/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 159,51 € 03.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFSJ/0055/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 448,80 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0056/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 332,52 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra