DUNA-HUS, s.r.o.
Informácie
- Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Dolná 538/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 390
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0072/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 726,82 € | 20.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 499,95 € | 20.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 679,47 € | 03.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 075,88 € | 03.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 843,90 € | 17.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 374,44 € | 17.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 765,18 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 372,90 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 97,20 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 18,48 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 046,87 € | 17.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 804,42 € | 17.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 236,57 € | 02.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 746,30 € | 02.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 786,72 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 103,67 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 934,48 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 794,13 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 873,87 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 989,45 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |