DUNA-HUS, s.r.o.


Informácie
  • Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
  • IČO: 45404887
  • Adresa: Dolná 538/16, 931 01 Šamorín

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 432

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0079/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 351,45 € 03.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFSJ/0078/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 145,02 € 03.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFSJ/0089/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 624,53 € 15.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFSJ/0088/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 458,52 € 15.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFSJ/0092/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 570,57 € 08.12.2021 15.12.2021 Faktúra
DFSJ/0091/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 739,75 € 08.12.2021 15.12.2021 Faktúra
DFSJ/0099/21 potraviny ŠJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 71,94 € 28.12.2021 07.01.2022 Faktúra
DFSJ/0098/21 potraviny ŠJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 691,35 € 28.12.2021 07.01.2022 Faktúra
DFSJ/0009/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 074,15 € 31.01.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0014/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 411,83 € 07.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0015/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 339,08 € 07.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0017/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 362,18 € 14.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0018/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 598,68 € 14.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0010/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 173,10 € 31.01.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0002/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 246,71 € 20.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFSJ/0003/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 546,48 € 20.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFSJ/0024/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 177,38 € 28.02.2020 06.04.2020 Faktúra
DFSJ/0023/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 007,48 € 28.02.2020 06.04.2020 Faktúra
DFSJ/0029/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 498,18 € 06.03.2020 06.04.2020 Faktúra
DFSJ/0028/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 447,48 € 06.03.2020 06.04.2020 Faktúra