DUNA-HUS, s.r.o.


Informácie
  • Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
  • IČO: 45404887
  • Adresa: Dolná 538/16, 931 01 Šamorín

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 390

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0072/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 726,82 € 20.05.2019 08.06.2019 Faktúra
DFSJ/0073/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 499,95 € 20.05.2019 08.06.2019 Faktúra
DFSJ/0080/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 679,47 € 03.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFSJ/0081/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 075,88 € 03.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFSJ/0090/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 843,90 € 17.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFSJ/0091/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 374,44 € 17.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFSJ/0097/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 765,18 € 02.07.2019 22.07.2019 Faktúra
DFSJ/0098/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 372,90 € 02.07.2019 22.07.2019 Faktúra
DFSJ/0099/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 97,20 € 04.07.2019 22.07.2019 Faktúra
DFSJ/0100/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 18,48 € 04.07.2019 22.07.2019 Faktúra
DFSJ/0113/19 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 046,87 € 17.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFSJ/0114/19 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 804,42 € 17.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFSJ/0123/19 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 236,57 € 02.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFSJ/0124/19 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 746,30 € 02.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFSJ/0129/19 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 786,72 € 16.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFSJ/0130/19 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 103,67 € 16.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFSJ/0138/19 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 934,48 € 06.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFSJ/0139/19 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 794,13 € 06.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFSJ/0140/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 873,87 € 18.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFSJ/0141/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 989,45 € 18.11.2019 03.12.2019 Faktúra