DUNA-HUS, s.r.o.
Informácie
- Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Dolná 538/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 432
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0079/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 351,45 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 145,02 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 624,53 € | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 458,52 € | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 570,57 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 739,75 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/21 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 71,94 € | 28.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/21 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 691,35 € | 28.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 074,15 € | 31.01.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 411,83 € | 07.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 339,08 € | 07.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 362,18 € | 14.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 598,68 € | 14.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 173,10 € | 31.01.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 246,71 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 546,48 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 177,38 € | 28.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 007,48 € | 28.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 498,18 € | 06.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 447,48 € | 06.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra |