Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6804
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0396/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 379,50 € | 15.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0397/17 | uhorky,tvaroh,cukor,chrénik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 509,51 € | 15.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0083/17 | Kriada biela školská 100ks 30 bal,fólia lamino,obálky B4,kalendár prac.10ks,rezáčka 1ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 424,09 € | 15.11.2017 | 20.11.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0208/17 | za službu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 14,40 € | 14.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | odborné prehliadka a skúšky plynových a tlakových zariadeni | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 586,61 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 83,42 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 233,64 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 295,31 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | energia 10/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 131,11 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | aktualizácia webovej stránky 9-11/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 210,00 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0394/17 | citrón,višňa,sirup,šošovica,ovocné pyré | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 820,07 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0395/17 | mrkva,zeler,cesnak,banány, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 218,14 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0393/17 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 261,64 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | obuv členková č,40 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 39,76 € | 10.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0392/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 205,73 € | 10.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0202/17 | za prednostné vybavenie reklamácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 14,40 € | 09.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0390/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 455,40 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0391/17 | mraz.treska,jogurt | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 747,86 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0381/17 | vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 144,00 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | vyučt.tep.energ 10/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -404,46 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra |