Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6804
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0437/17 | brokolica, tekvica, cukor práškový, múka sojová | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 206,77 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0438/17 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 231,00 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0439/17 | kapusta, mrkva, cibuľa,cesnak,citróny kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 58,52 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0440/17 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 414,38 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | energia 11/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 212,28 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0422/17 | čaj malina,jablko-hruška | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 182,62 € | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0431/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 270,00 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0434/17 | mäso, mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 343,20 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0432/17 | tehla, mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 217,48 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0433/17 | múka,van.cukor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,64 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | voda11/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 238,50 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | vyučt.tep.energ.11/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -236,56 € | 07.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | telefon 11/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 146,80 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | voda11/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 301,92 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | posypová soľ 25kg. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 36,00 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | za plyn 12/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 450,00 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0424/17 | ryža,olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 252,96 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0427/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 277,43 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0428/17 | mrkva,zeler,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 36,12 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0430/17 | cereálna tyčinka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 412,80 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra |