Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6804
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0010/18 | ubytovanie 10 osob na lyž. výcv. od 4.2. do 10.2.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Tatiana Krečmerová | 34751939 | 1 150,00 € | 01.02.2018 | 13.02.2018 | Objednávka | |||||
| VO/0011/18 | za skipasy na vleky pre žiakov počas lyžiarskeho výcviku od 4.2. do 10.2.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SKI ČERTOV JAVORNIKY s.r.o. | 36343315 | 350,00 € | 01.02.2018 | 13.02.2018 | Objednávka | |||||
| 01022018 | Zmluva o spolupráci | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Iné | 0,00 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | 01.02.2018 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFBV/0015/18 | kanc.papier 125 bal | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 322,50 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | školenie verejné obstarávanie v roku 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 74,00 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/18 | zemiaky,cuketa paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 472,81 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/18 | kur.pečene | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 194,33 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/18 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 154,47 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/18 | pomarančové rezy, cereálny tyčinka, kakaové rezy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 410,16 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/18 | mrazené knedle | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 712,80 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | stravné1/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 120,60 € | 31.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/18 | chlieb.rohlik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 172,16 € | 31.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | čist.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 1 198,78 € | 30.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/18 | mrkva, cibuľa, petržlen, zeler, cesnak, citróny, hrozno, kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 367,33 € | 30.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 152,46 € | 30.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/18 | jogurt | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 126,72 € | 30.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/18 | polievkové rezance, bulgur, kompót, ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 220,69 € | 30.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0008/18 | školenie verejné obstarávanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 74,00 € | 30.01.2018 | 15.02.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0014/18 | lieky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 102,67 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | šľapky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 36,14 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra |