Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6804
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0074/18 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 174,89 € | 13.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | vyúčtovanie tepel.energie 2/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 177,40 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0021/18 | Inovácia PC do učebne 91,držiak na dataprojektor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 167,20 € | 12.03.2018 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| VO/0022/18 | za sprievodcovské služby dňa 14.3.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Árpád Korpás, Mgr. | 37515471 | 50,00 € | 12.03.2018 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| VO/0017/18 | ACER projektor 3D DLP WXGA 3700Lm 3 kusy, teleskop. držiak 1 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 1 116,38 € | 09.03.2018 | 19.03.2018 | Objednávka | |||||
| VO/0018/18 | montáž dataprojektorov na strop vrátane kabeláže, rozvetvenie VGA signálu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 454,30 € | 09.03.2018 | 19.03.2018 | Objednávka | |||||
| 09032018 | Rámcová zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HUS,s.r.o. | 45404887 | Iné | 0,00 € | 09.03.2018 | 09.03.2018 | 09.03.2018 | Bc. Tímea Pappová | vedúca ŠJ pri ZŠ a G s VJM | Zmluva | |
| DFBV/0048/18 | telefon 2/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,55 € | 07.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | čistenie kanalizácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 155,06 € | 07.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | vodno a stočné 17.1.18-16.2.18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 352,18 € | 07.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0019/18 | TV monitoring,detekcia trasy-Dunajská č.13, Bratislava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 354,07 € | 06.03.2018 | 27.03.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0047/18 | aktualizácia webovej stránky mtag.sk 12/2017-2/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 210,00 € | 05.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | za plyn 3/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 330,00 € | 02.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 147,84 € | 02.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | tepel.energia za 3/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 970,00 € | 01.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/18 | zemiaky cibuľa,karfiol | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 688,16 € | 28.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/18 | chlieb pšen.raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 38,68 € | 28.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | stravné za 2/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 121,05 € | 28.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | za služba 2/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 28.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/18 | mrkva,zeler,kalaráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 29,11 € | 27.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra |