Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5940
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F190156 | Vodné, stočné DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 119,24 € | 07.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190158 | Telefón 01/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 07.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190159 | Prenájom rohoží | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F190208 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 07.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
O190202 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 6,28 € | 07.02.2019 | 07.02.2019 | Objednávka | |||||
O190203 | Stravné poukážky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 20 879,10 € | 07.02.2019 | 07.02.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
PP01 | Súhrnný návrh poistnej zmluvy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | Iné | 395,28 € | 07.02.2019 | 15.02.2019 | 07.02.2019 | 26.02.2019 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva |
F190151 | Zrážky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190152 | zrážky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190157 | Telefón 01/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 349,51 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190154 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 01-03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 375,12 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190155 | Ezdravie nálezy a komplet- podpora programu W ADAM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 356,04 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190153 | Strava DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 413,20 € | 06.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F190207 | Vyšetrovací gél na USG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 77,88 € | 06.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
F190206 | Vysávač Kärcher WD3 Premium | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 76,90 € | 05.02.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
F190145 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
F190150 | Výkon pracovnej zdravotnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190149 | Služby zodpovednej osoby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 05.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F190205 | Tonery do tlačiarní | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 22,20 € | 05.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F190146 | Paušálny poplatok - servis výťahov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra |