Faktúry
Počet záznamov: 3930
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0064/19 | Hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 158,65 € | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/19 | Inzercia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mediatel spol. s r.o. | 35859415 | 87,00 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/19 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 61,20 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | Spotr. el. energie 2/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 712,60 € | 13.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/19 | Školenie práce vo výškach, Lucký, Múčka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OHSAS, Ing. Lenka Pénzešová, Švecová | 41647904 | 40,00 € | 12.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/19 | Vodné, stočné, zrážky 2/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 450,10 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/19 | Telef. účet 2/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 178,13 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/19 | Športové potreby - Otvorená škola | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DEMI šport plus , s.r.o. | 36531154 | 600,00 € | 08.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/19 | Montáž projektora | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 98,00 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/19 | Elektromontážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 360,00 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/19 | Telef. účet 2/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,40 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/19 | Počítačové služby 2/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dávid Urban | 51328763 | 144,00 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/19 | Poradenské služby 2/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/19 | Stravné lístky 3/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 3 157,20 € | 05.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/19 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 04.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/19 | Prenájom svetelnej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 04.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/19 | Oprava a údržba svetelnej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 240,00 € | 04.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/19 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 01.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/19 | Kancelárske kreslo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 408,00 € | 26.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | Stravovanie žiakov - lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Tibor Šenkár - TIPO | 43413820 | 2 791,00 € | 21.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | Ubytovanie žiakov - lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ubytovňa Zuberec s.r.o | 50559451 | 2 209,00 € | 21.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/19 | Skipasy pre žiakov - lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ROHÁČE, s.r.o | 31585981 | 2 050,00 € | 21.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/19 | Programovanie prístupovách kódov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 30,00 € | 19.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/19 | Služby počítačovej siete SANET 1.kv.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 19.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 212,40 € | 19.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/19 | Tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ŠEVT a.s. Cementárska 16 | 31331131 | 38,70 € | 14.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/19 | Škola efektívne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 | 170,75 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/19 | LED svetlo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 379,00 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/19 | Telef. účet 1/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 176,65 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/19 | Operatívny lízing 1022844 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s. r. o | 31341438 | 244,27 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra |