Faktúry
Počet záznamov: 3777
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0124/18 | Poradenské služby 6/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 28.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/18 | PC HP Pavilion | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Alza.sk s. r. o | 36562939 | 891,06 € | 28.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/18 | Montážne a maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 182,00 € | 27.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/18 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 216,00 € | 27.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/18 | Študijné preukazy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ENIGMA PUBLISHING s. r. o | 44542321 | 139,96 € | 26.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/18 | ASC agenda Komplet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/18 | Deratizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MR Servis spol. s r.o. | 36170305 | 96,00 € | 20.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/18 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SMM, s. r. o | 50986121 | 4 712,81 € | 20.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/18 | Štartovací poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | INFORPRO s.r.o. | 31392849 | 30,00 € | 15.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/18 | Vodné, stočné zrážky 5/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 491,18 € | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/18 | Smernice a organizačné predpisy on-line | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 | 79,93 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/18 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 70,80 € | 11.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/18 | Tlakové čistenie kombinované | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KČ stav, s.r.o. | 45880573 | 990,00 € | 08.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/18 | Telef. účet 5/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 135,25 € | 08.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/18 | Telef. účet 5/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,10 € | 07.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/18 | Oprava dverí, montáž kamery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 81,00 € | 07.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/18 | El. energia 6/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 890,94 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/18 | Poradenské služby 5/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 01.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/18 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 01.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/18 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 01.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/18 | Stravné lístky 6/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 2 638,80 € | 01.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/18 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 70,97 € | 01.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/18 | Kancelársky papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 87,48 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/18 | Kancelársky papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 142,98 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/18 | Registračný poplatok - Aplikovaná ekonómia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Junior Achievement Slovensko, n. o. JA Slovensko | 42166292 | 30,00 € | 28.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/18 | Vodné, stočné zrážky 4/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 438,85 € | 16.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/18 | Stravné lístky 5/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 2 743,20 € | 11.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/18 | Nástenka, euroobaly | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 59,76 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/18 | Nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 872,88 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra |