Faktúry
Počet záznamov: 3930
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0189/18 | El. energia 9/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 890,94 € | 10.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/18 | Žalúzie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BATAT s.r.o. | 45271984 | 44,80 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/18 | Meranie tesnosti izolácie strechy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Peter Studenič | 40207790 | 50,00 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/18 | Telef. účet 8/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 124,03 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/18 | Kovová skriňa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 228,00 € | 06.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/18 | Údržba a konfigurácia servera | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AGU, s. r. o | 47507454 | 600,00 € | 05.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/18 | Stravné lístky 9/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 3 265,20 € | 04.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/18 | Autorská odmena za licenciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SOZA | 00178454 | 48,00 € | 31.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/18 | Elektroinštalačné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 60,50 € | 31.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/18 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 31.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/18 | Toner do kopírky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 148,20 € | 30.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/18 | Poradenské služby 8/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 30.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/18 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 28,04 € | 28.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/18 | Montážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 320,00 € | 23.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/18 | Počítače | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 6 904,80 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/18 | LED svietidlo UX | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | URBANIX s.r.o. | 46413421 | 1 100,45 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/18 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 82,32 € | 21.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/18 | Hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 186,83 € | 21.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/18 | Vyhotovenie plexi dvierok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ladislav Szabo | 11662549 | 110,00 € | 20.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/18 | Inzercia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mediatel spol. s r.o. | 35859415 | 60,00 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/18 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/18 | Pánty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Essentra Components | 46682597 | 18,79 € | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/18 | Vešiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PESMENPOL spol. s. r. o | 36507881 | 120,09 € | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/18 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 594,20 € | 14.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/18 | Vodné, stočné zrážky 7/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 377,51 € | 13.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/18 | Projektor BenQ MH534 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Black Dragon s.r.o. | 50431048 | 264,00 € | 13.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/18 | Regálové police | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PROMAN, s.r.o. | 36300551 | 116,70 € | 13.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/18 | Krieda | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 179,47 € | 10.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/18 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 98,40 € | 10.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/18 | Rekonštrukcia telocvične a sociálnych zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RE-ARCH. a. s. | 35785233 | 51 038,40 € | 10.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra |