Faktúry
Počet záznamov: 3930
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0231/18 | Montáž podlahových krytín | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 493,07 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/18 | Koberce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 924,12 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/18 | Materiál na svetelnú techniku | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 579,80 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/18 | Montáž svetelnej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 500,00 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/18 | Telef.účet 10/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,86 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/18 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 297,00 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/18 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 198,38 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/18 | Vodné, stočné zrážky 10/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 544,69 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/18 | Uholníky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Boukal, s. r. o | 00000 | 35,25 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/18 | Poradenské služby 10/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/18 | El. energia 11/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 890,94 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/18 | El. energia 11/2018-storno fa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | -1 890,94 € | 06.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/18 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/18 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/18 | Stravné lístky 11/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 3 049,20 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0006/18 | Modulový výučbový systém | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RC společnost s r.o. přístroje pro vědu a vzdělání | 00542083 | 4 107,90 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/18 | Účtovný a personálny poradca na rok 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 186,37 € | 26.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0005/18 | Fotoaparát Sony Alpha A7 Mk | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 35692715 | 2 666,00 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0004/18 | Ústredňa s prijímačom GPS - učebná pomôcka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SONTEK s.r.o. | 36562998 | 2 490,00 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/18 | Učebnice cudzieho jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OXICO | 11667958 | 1 365,00 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/18 | Elektromontážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 131,00 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/18 | Počítačové služby v zmysle zmluvy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dávid Urban | 51328763 | 264,00 € | 24.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/18 | Zabezpečenie CO na škole | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jozef Vaczula - JOVACO | 46479554 | 80,00 € | 24.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/18 | Učebnice cudzieho jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OXICO | 11667958 | 1 215,00 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/18 | Kamera Panasonic HC-X1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FaxCopyx Pro, s. r. o | 47076178 | 2 820,00 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/18 | Autorizovaný certifikát domény | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AGU, s. r. o | 47507454 | 59,98 € | 18.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/18 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 480,40 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/18 | Klapky, parabola, blesk, stojan | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 636,90 € | 10.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/18 | Tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ŠEVT a.s. Cementárska 16 | 31331131 | 150,00 € | 10.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/18 | Telef. účet 9/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 145,94 € | 10.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra |