Faktúry
Počet záznamov: 3930
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0467/23 | vzdelávanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | UNI KREDIT, n.o. | 42000726 | 119,00 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0466/23 | odvoz kontajnera | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | A-Z STAV, s.r.o. | 35813393 | 192,00 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0463/23 | služby počítač. siete | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0460/23 | spotreba elektriny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 596,28 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0459/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | HURRICANE s.r.o. | 36749966 | 1 710,00 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0458/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASTRAS s.r.o. | 44623712 | 1 410,00 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0457/23 | papier, hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 513,61 € | 10.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/23 | obklady | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Peter Pokorný | 37612484 | 1 050,00 € | 09.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/23 | direktor profi 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Wolters Kluwer, s. r. o | 31348262 | 229,00 € | 08.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/23 | dotazníky - direktor | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Wolters Kluwer, s. r. o | 31348262 | 69,00 € | 08.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0461/23 | ubytovanie Erasmus | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VITALIS GmBh | 237/121/0494 | 55 984,00 € | 08.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0455/23 | seminár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 130,80 € | 08.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/23 | technická podpora | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TCNS , s.r.o. | 44082011 | 684,00 € | 07.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0452/23 | účtovníctvo 10/23 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 418,00 € | 07.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Kristián Lipták | 53912861 | 360,00 € | 06.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0462/23 | certifikát ku kurzu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Agentúra JASPIS, vzdelávacia a rekvalifikačná agentúra | 35944889 | 7,00 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/23 | prenájom kopírky, kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 247,19 € | 03.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/23 | tel. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,40 € | 03.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/23 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 03.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/23 | stoličky, lavičky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | B2Bpartner s. r. o | 44413467 | 715,20 € | 03.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/23 | tel. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 192,37 € | 03.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 3 267,00 € | 03.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/23 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin, s. r. o | 47349069 | 675,00 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/23 | spotreba elektriny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | -481,94 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0439/23 | spotreba elektriny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | -594,56 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0438/23 | spotreba elektriny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | -502,51 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/23 | spotreba elektriny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | -575,42 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/23 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/23 | mentoring | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Viktor Nagy | 53230540 | 375,00 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0434/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 928,56 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra |