Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0068/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 67,61 € | 16.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 215,05 € | 16.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/19 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,95 € | 16.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/19 | Erasmus+ Karviná | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 3 304,00 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/19 | Erasmus+ Karviná | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 700,00 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/19 | Signalizácia 03/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 15.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/19 | IT služby 1.Q.2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 15.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0067/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 561,46 € | 12.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/19 | Vyspravenie stien malej telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KALEAstav s.r.o. | 50750160 | 777,60 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/19 | Maliarske práce-telocvičňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KALEAstav s.r.o. | 50750160 | 812,40 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0066/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 325,33 € | 10.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | Diplomy a medaile | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 109,36 € | 09.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0065/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 219,69 € | 09.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/19 | Toner "D" chodba | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 78,00 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/19 | Podlahová krytina do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 879,48 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/19 | Príprava a položenie koberca | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 919,72 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/19 | Telefón 3/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,75 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/19 | Energie 4/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0064/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 802,75 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0062/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 105,51 € | 04.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra |