Faktúry
Počet záznamov: 2190
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0072/19 | vyhotovenie certifikátu po preverení odbornej spôsobilosti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 78,00 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/19 | služby virtuálnej knižnice 03/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/19 | pranie a prenájom rohoží 25.02.-24.03.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 53,50 € | 04.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/19 | členské na rok 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport | 31789471 | 12,00 € | 04.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/19 | zrážky 01.03.-31.03.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 320,71 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBVZ/003/19 | správny poplatok za vedenie školy v počítačovej databáze 04-06/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/19 | servis sanity KT 11/2019 až KT 18/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 445,42 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/19 | prevádzka siete a serverového vybavenia 03/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/19 | výkon zodpovednej osoby 04/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/19 | Občerstvenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 65,10 € | 28.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/19 | Výkon zodpovednej osoby 03/19 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,36 € | 28.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/19 | Vodné - stočné 13.2.-12.3.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 122,59 € | 26.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/19 | Spotrebný materiál - súťaž SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 264,58 € | 25.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/19 | Spotrebný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 6,95 € | 25.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/19 | kancelársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 250,13 € | 25.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/19 | Vypracovanie znaleckého posudku | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Juraj Kozakovič | 30852587 | 450,00 € | 22.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/19 | zabezpečenie akcie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu | 30804451 | 1 500,00 € | 22.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/19 | predplatné časopisu ŠKOLA 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marián Medlen - JURISDAT | 11821973 | 25,00 € | 22.03.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | Skrinkový modul | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 189,00 € | 22.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/19 | Manažment školy 02/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 19.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/19 | stravné za mesiac 02/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 720,12 € | 18.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/19 | meranie tesnosti izolácie na streche | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Peter Studenič | 40207790 | 130,00 € | 15.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/19 | mykologické vyšetrenie školských priestorov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 733,20 € | 15.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/19 | spotreba elektrickej energie 01.02.-28.02.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 981,23 € | 15.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/19 | školské tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 57,20 € | 14.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/19 | spotreba plynu 01.02.-28.02.2019 - vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | -210,86 € | 11.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/19 | služby virtuálnej knižnice 02/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/19 | zrážky 01.02.-28.02.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 289,75 € | 07.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/19 | telekomunikačné poplatky 02/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,49 € | 07.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | jedálne kupóny 566 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 037,60 € | 07.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra |