Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBVZ/002/19 | účastnícky poplatok na školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 90,63 € | 06.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/19 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 97,06 € | 06.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/19 | prevádzka siete a serverového vybavenia 02/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 04.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/19 | výmena radiátorov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | THERMIS, spol.s.r.o. | 17314381 | 899,98 € | 28.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/19 | vodné a stočné 13.01.2019-12.02.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 196,15 € | 28.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/19 | Doklad k zálohe č. 4204802865 za plyn 02/19 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 258,00 € | 22.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/19 | kontrola protipožiarnych zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 220,92 € | 19.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/19 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | Nákup odbornej literatúry | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 19.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/19 | odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 743,10 € | 15.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/19 | odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 583,47 € | 15.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/19 | predplatné MŠ + Direktor 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 126,65 € | 14.02.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 45,00 € | 13.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | ||||||
DFBV/0028/19 | služby virtuálnej knižnice 01/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | spotreba plynu 01.01.-31.01.2019-vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 300,50 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | preplatok za elektrickú energiu za 01/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -5 114,06 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/19 | spotreba plynu 01.01.-31.01.2019-vo výške zálohy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 448,00 € | 11.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/19 | stravné za mesiac 01/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 1 150,56 € | 11.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/19 | jedálne kupóny 505 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 818,00 € | 11.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | telekomunikačné poplatky 01/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,18 € | 07.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra |