Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0041/18 | čistenie odpadového potrubia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lukáš Bakan | 46695842 | 120,00 € | 06.03.2018 | 13.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/18 | prevádzka siete a serverového vybavenia 02/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/18 | členský príspevok na rok 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 28.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 827,86 € | 28.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 583,47 € | 28.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/18 | kontrola požiarnych hydrantov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 106,80 € | 27.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | občerstvenie pre súťaž v basketbale dňa 7.2.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 147,20 € | 26.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/18 | spotreba plynu 01.02.-28.02.2018-vo výške zálohy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 258,00 € | 23.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/18 | školské tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 53,30 € | 23.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/18 | ubytovanie študentov LV 18.-23.2.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Trangoška, s.r.o. | 45003467 | 4 550,00 € | 23.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/18 | Finančný spravodajca ročník 2017 - vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 7,45 € | 23.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/18 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 20.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/18 | ceny pre účastníkov Krajského kola SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 1 189,64 € | 19.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | servis sanity KT 07/2018 až KT 14/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 428,28 € | 16.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/18 | služby virtuálnej knižnice 01/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 16.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | časopis Manažment školy 02/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 15.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/18 | čistenie odpadového potrubia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lukáš Bakan | 46695842 | 110,00 € | 13.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | čistenie odpadového potrubia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lukáš Bakan | 46695842 | 90,00 € | 13.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/18 | upratovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jozef Pír - FALADRO | 17607230 | 550,34 € | 12.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | stravné za mesiac 01/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 949,40 € | 12.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra |