Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0081/18 | prevádzka siete a serverového vybavenia 04/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 04.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/18 | slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Strečko Pavol - STEAK HOUSE | 37348019 | 576,00 € | 03.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/18 | upratovacie služby za mesiac 04/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TERAVAS, s.r.o. | 50875566 | 712,25 € | 03.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/18 | vodné a stočné 13.03.-12.04.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 256,33 € | 03.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/18 | pranie a prenájom rohoží 26.03.-22.04.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 03.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/18 | krajské kolo SOČ - občerstvenie, obedy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 314,50 € | 25.04.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/18 | zabezpečenie medzinárodných pretekov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu | 30804451 | 300,00 € | 24.04.2018 | 13.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/18 | kontrola prenosných hasiacich prístrojov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 187,20 € | 24.04.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/18 | vodné a stočné 13.02.-12.03.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 207,30 € | 16.04.2018 | 13.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/18 | servis sanity KT 15/2018 až KT 22/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 445,42 € | 13.04.2018 | 13.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/18 | stravné za mesiac 03/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 1 032,12 € | 12.04.2018 | 13.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/18 | zrážky 01.03.-31.03.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 322,93 € | 11.04.2018 | 13.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/18 | služby virtuálnej knižnice 03/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.04.2018 | 13.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/18 | spotreba plynu 01.03.-31.03.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 867,86 € | 11.04.2018 | 13.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/18 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 171,65 € | 10.04.2018 | 13.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBVZ/002/18 | správny poplatok za vedenie školy v počítačovej databáze 4-6/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 10.04.2018 | 13.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/18 | krajské kolo SOČ - kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 107,52 € | 09.04.2018 | 13.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/18 | jedálne kupóny 480 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 632,00 € | 09.04.2018 | 13.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/18 | pranie a prenájom rohoží 26.02.-25.03.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 06.04.2018 | 13.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/18 | telekomunikačné poplatky 03/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,71 € | 06.04.2018 | 13.05.2018 | Faktúra |