Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0308/21 | servis záhradnej techniky a vysávač lístia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LM, spol. s r.o. | 17320836 | 1 063,01 € | 14.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/21 | náhradné stravovanie žiakov - rekonštrukcia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 71,91 € | 10.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/21 | náhradné stravovanie žiakov - rekonštrukcia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 479,40 € | 10.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,90 € | 10.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,74 € | 10.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 164,14 € | 10.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/21 | plošná inzercia v periodiku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 288,00 € | 10.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/21 | oprava osvetlenia školského dvora | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Erik Frolo - F ELEKTRO | 50505602 | 5 918,88 € | 09.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/21 | spracovanie a odvysielanie virtuálnej vernisáže výstavy SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 720,00 € | 09.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/21 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav - SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 1 800,00 € | 09.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/21 | ceny SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 362,16 € | 09.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/21 | zabezpečenie IKT zariadení pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 41 666,40 € | 08.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/21 | vyúčtovanie - vyšívací stroj | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STRIMA CZECH s.r.o. - Šijacie stroje patchwork | 26313685 | 4 939,00 € | 07.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 462,23 € | 07.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/21 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 585,07 € | 07.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 276,74 € | 07.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/21 | povinné zmluvné poistenie (od 07.02.2022 do 06.02.2023) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 31,00 € | 07.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 592,15 € | 07.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/21 | služby technika BTS a PO za IV. Q 2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 07.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/21 | oprava interiéru školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PETER LAGO-STOLÁR, NÁBYTKÁR | 41155629 | 4 605,00 € | 07.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra |