Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0079/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 130,00 € | 01.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/22 | preprava betónovej garáže | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Autodoprava MB3x s.r.o. | 50082612 | 900,00 € | 01.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 266,28 € | 30.03.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148,22 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 99,17 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/22 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 21.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Alonge - divadelní servis s.r.o. | 29127513 | 262,10 € | 17.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/22 | upratovacie potreby, vrecia, doprava | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ADLERR | 36710369 | 382,75 € | 15.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/22 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE | 25877666 | 146,19 € | 14.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 269,76 € | 14.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 20,54 € | 14.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/22 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 30,00 € | 14.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 830,85 € | 14.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/22 | tovar pre tvorbu scénického priestoru (učebné pomôcky) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ELEMENTRIX s.r.o. | 27753956 | 419,80 € | 14.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/22 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE | 25877666 | 163,92 € | 14.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/22 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 713,63 € | 10.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/22 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 8,50 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 229,28 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 395,98 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/22 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 504,64 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra |