Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4995

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0176/19 kader.mater. Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Sirowa Slovakia s.r.o. 50410148 605,94 € 15.05.2019 31.05.2019 Faktúra
P2/012/19 Nástenná historická lampa PROVENCE v čiernej farbe á 125,- € s DPH - 2 kusy, Edison žiarovka TEARDROP E 27 60 W 200 lm á 15,- € s DPH, 2 kusy Doprava zdarma, (hradí dodávateľ) Celková suma objednávky 280,-€ s DPH Prosíme potvrdiť objednávku a zaslať faktúru. Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 ODIS Studio s.r.o. 50474022 0,00 € 15.05.2019 20.05.2019 Objednávka
DF/0155/19 vodné,stočné Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 519,67 € 14.05.2019 20.05.2019 Faktúra
DF/0156/19 plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 70,71 € 14.05.2019 20.05.2019 Faktúra
DF/0157/19 el.energia Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 ZSE Energia a.s. 36677281 657,61 € 14.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DF/0154/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 PENAM Slovakia, a.s. 36283576 25,58 € 13.05.2019 16.05.2019 Faktúra
DF/0150/19 kreslo barbier -2 ks Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 MIMERA EUROPE s.r.o. 50704095 948,67 € 09.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DF/0152/19 tel.popl. Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,04 € 09.05.2019 21.05.2019 Faktúra
DF/0151/19 tel.popl. Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 38,42 € 09.05.2019 21.05.2019 Faktúra
DF/0153/19 el.energia Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 ZSE Energia a.s. 36677281 47,04 € 09.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DF/0149/19 plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 1 675,00 € 06.05.2019 09.05.2019 Faktúra
DF/0143/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Chynoradský Marián 17507430 283,30 € 06.05.2019 09.05.2019 Faktúra
DF/0144/19 kadernícke kreslá, mycí box Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 MedHelp, s.r.o. 28255356 1 153,85 € 06.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DF/0146/19 Lenovo ideapad 320-15IKBN Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Martin Kovács 41542355 482,88 € 06.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DF/0145/19 PC Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Martin Kovács 41542355 1 039,00 € 06.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DF/0147/19 plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 28,00 € 06.05.2019 16.05.2019 Faktúra
DF/0148/19 plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 57,00 € 06.05.2019 16.05.2019 Faktúra
DF/0139/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 PENAM Slovakia, a.s. 36283576 21,88 € 03.05.2019 09.05.2019 Faktúra
DF/0138/19 revízia výťahu Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Peter Orgoník ORGO - LIFT 30940630 58,00 € 03.05.2019 09.05.2019 Faktúra
DF/0140/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Gastro-max, s.r.o. 45339571 387,64 € 03.05.2019 09.05.2019 Faktúra