Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0126/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 180,80 € | 16.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
DF/0125/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 28,93 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DF/0124/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 111,12 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DF/0123/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,00 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DF/0122/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,22 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
DF/0121/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 461,04 € | 10.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DF/0119/21 | osekanie omietky nad ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 824,40 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DF/0118/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 739,50 € | 08.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
DF/0117/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 07.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DF/0115/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 846,23 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
DF/0114/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 401,23 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
DF/0116/21 | overenie váh | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PIPIK s.r.o. | 50389921 | 198,00 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
DF/0113/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DF/0112/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DF/0108/21 | posudok prac.prostr, | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | R&N office s.r.o | 52155102 | 215,00 € | 02.09.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
DF/0111/21 | Výmena vodovodnej prípojky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Genesis pozemné stavby | 46059105 | 6 016,52 € | 02.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
DF/0110/21 | Oprava kanalizácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Genesis pozemné stavby | 46059105 | 23 728,44 € | 02.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
DF/0106/21 | Plyn.stolička, gastronádoby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 885,23 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
DF/0104/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 132,42 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
DF/0107/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 500,70 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra |