Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0156/21 | členský prísp. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 33,00 € | 11.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DF/0154/21 | revízia bleskozvodu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Martin Csomor | 46378227 | 986,00 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
DF/0155/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 801,66 € | 11.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DF/0151/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,67 € | 08.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DF/0152/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 08.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DF/0153/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 830,95 € | 08.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DF/0148/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 383,85 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DF/0150/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 640,26 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DF/0149/21 | revízia hydrantov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RP-kontrol s.r.o.Rudolf Polák | 53565720 | 158,50 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DF/0147/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 245,97 € | 05.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
6/2021 | Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá | Stredná odborná školabeauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | Centrum vedecko-technických informácií SR | 00151882 | Iné | 0,00 € | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | Ing.Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
5/2021 | Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl | Stredná odborná školabeauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | Centrum vedecko-technických informácií SR | 00151882 | Iné | 0,00 € | 05.10.2021 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | Ing.Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
DF/0146/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DF/0145/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
P2/022/21 | Na základe vašej CP objednávame u Vás knihy Technológia pre učebný odbor kaderník 2.časť 210 ks á 12,50 bez DPH 13,75 s DPH | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PATRIA I., spol.s.r.o. | 30223563 | 0,00 € | 04.10.2021 | 04.10.2021 | Ing. Janka Barkolová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DF/0144/21 | kalibrácia vlhkomeru, merad.teploty | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovenská legálna metrologia, n.o. | 37954521 | 145,80 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DF/0143/21 | oprava kopírovacieho stroja-vrátnica | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 66,60 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
P2/021/21 | Objednávame u Vás 4ks germicídne žiariče Prolux GM 30WA poľa vašej CP 1ks za 295,81 Eur bez DPH /354,972 s DPH/ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | NEXA, s.r.o. | 36239798 | 0,00 € | 01.10.2021 | 01.10.2021 | Ing. Janka Barkolová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DF/0142/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 14,64 € | 30.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
DF/0138/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 352,40 € | 30.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra |