Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4750

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0034/22 odvoz kuch.odpadu Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 EKOHEAT s.r.o. 46023909 32,40 € 15.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DF/0031/22 služby počit.siete Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. 17055270 149,37 € 14.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DF/0032/22 kancel.potreby Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Ing.Kovár Ľubomír 11827220 465,56 € 14.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DF/0030/22 tel.popl. Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 44,12 € 11.02.2022 21.02.2022 Faktúra
P2/005/22 Čistiace a hygienické potreby pre školu Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Ing.Kovár Ľubomír 11827220 0,00 € 11.02.2022 09.10.2022 Objednávka
P2/004/22 Kancelárske potreby Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Ing.Kovár Ľubomír 11827220 0,00 € 09.02.2022 09.10.2022 Objednávka
DF/0029/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Chynoradský Marián 17507430 296,53 € 08.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DF/0028/22 tel.popl. Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,42 € 08.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DF/0026/22 plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 4 051,86 € 08.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DF/0027/22 el.energia Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 ZSE Energia a.s. 36677281 1 156,03 € 08.02.2022 09.03.2022 Faktúra
DF/0024/22 el.energia Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 ZSE Energia a.s. 36677281 68,17 € 07.02.2022 07.03.2022 Faktúra
DF/0025/22 čistiace potreby Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Ing.Kovár Ľubomír 11827220 437,90 € 03.02.2022 09.02.2022 Faktúra
DF/0020/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 EUROZEL s.r.o. 47837934 340,23 € 01.02.2022 07.02.2022 Faktúra
DF/0021/22 vodné, stočné, zrážky Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 485,81 € 01.02.2022 07.02.2022 Faktúra
DF/0019/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Ing. Ladislav Ličko 22653147 273,12 € 01.02.2022 07.02.2022 Faktúra
DF/0023/22 plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 46,00 € 01.02.2022 16.02.2022 Faktúra
DF/0022/22 plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 68,00 € 01.02.2022 16.02.2022 Faktúra
DF/0018/22 člen.prísp. Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. 17055270 33,00 € 01.02.2022 16.02.2022 Faktúra
P2/002/22 čistiace a hygienické prostriedky pre školskú jedáleň Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Ing.Kovár Ľubomír 11827220 0,00 € 28.01.2022 28.01.2022 Objednávka
DF/0017/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Chynoradský Marián 17507430 177,05 € 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra