Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4105

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2023163 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 SENNI s.r.o. 46858415 34,20 € 20.04.2023 09.05.2023 Faktúra
2023164 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LUNYS s.r.o. 36472549 275,83 € 20.04.2023 09.05.2023 Faktúra
2023162 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Gastroservis Bratislava 52252949 371,53 € 20.04.2023 09.05.2023 Faktúra
2023160 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 103,87 € 20.04.2023 09.05.2023 Faktúra
2023159 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 155,16 € 20.04.2023 09.05.2023 Faktúra
2023156 štartovné Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Regál spol s.r.o. 35884452 1 500,00 € 18.04.2023 30.04.2023 Faktúra
2023153 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 349,46 € 17.04.2023 09.05.2023 Faktúra
2023154 tlačivá Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica 31331131 252,24 € 17.04.2023 30.04.2023 Faktúra
2023169 plyn 04/23 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 15 401,00 € 14.04.2023 29.04.2023 Faktúra
2023158 mobil Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 83,30 € 13.04.2023 30.04.2023 Faktúra
2023152 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 220,13 € 12.04.2023 28.04.2023 Faktúra
2023151 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 50,06 € 12.04.2023 28.04.2023 Faktúra
2023150 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 129,33 € 12.04.2023 28.04.2023 Faktúra
2023139 energia 03/22 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ZSE 36677281 2 573,91 € 11.04.2023 28.05.2023 Faktúra
2023143 telefón Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovak Telekom, a.s. 35763469 94,24 € 11.04.2023 09.05.2023 Faktúra
2023141 PLYN 03/23 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 13 928,48 € 11.04.2023 29.04.2023 Faktúra
2023149 balíček ŠTANDART Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 VIS Slovensko 36006912 58,80 € 11.04.2023 29.04.2023 Faktúra
2023142 isic KARTA Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 TransData s.r.o. 35741236 10,00 € 11.04.2023 29.04.2023 Faktúra
2023140 vodné stočné Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 352,34 € 11.04.2023 30.04.2023 Faktúra
2023148 likvidácia tukov Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PS Stav s.r.o. 52669947 1 019,64 € 06.04.2023 30.04.2023 Faktúra