Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4105

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2023137 pranie prádla Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 111,59 € 05.04.2023 28.05.2023 Faktúra
2023135 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LUNYS s.r.o. 36472549 372,88 € 05.04.2023 28.04.2023 Faktúra
2023134 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 125,30 € 05.04.2023 28.04.2023 Faktúra
2023157 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 168,74 € 05.04.2023 28.04.2023 Faktúra
2023138 servis výťahov Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 OTIS 35683929 59,12 € 05.04.2023 30.04.2023 Faktúra
2023136 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Gastroservis Bratislava 52252949 553,68 € 05.04.2023 28.04.2023 Faktúra
2023146 gastro lístky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Up Déjeuner, s.r.o. 52528654 122,13 € 04.04.2023 09.05.2023 Faktúra
2023144 plyn Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 145,00 € 04.04.2023 30.04.2023 Faktúra
2023147 oprava brány Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Videri s.r.o. 46680080 885,70 € 04.04.2023 28.04.2023 Faktúra
2023145 vykon zodpoved. osoby Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Osobnyudaj.sk 50528041 36,00 € 03.04.2023 30.04.2023 Faktúra
2023133 hasiace prístroje Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 STOLAMED PLUS s.r.o. 46892923 267,84 € 03.04.2023 29.04.2023 Faktúra
2023132 orez stromov Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 atelierdot s.r.o. 35905395 1 188,00 € 30.03.2023 28.04.2023 Faktúra
2023130 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 418,90 € 30.03.2023 28.04.2023 Faktúra
2023129 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 45,51 € 30.03.2023 28.04.2023 Faktúra
2023131 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 113,24 € 30.03.2023 28.04.2023 Faktúra
2023125 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 264,72 € 28.03.2023 28.04.2023 Faktúra
2023126 kontrola signaliz. Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 TELECOM ALARM s.r.o. 31349854 378,00 € 28.03.2023 30.04.2023 Faktúra
2023128 tonery Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PROFILINE Group, s.r.o. 46819118 1 245,60 € 28.03.2023 06.04.2023 Faktúra
2023127 knihy Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Internet Handel s.r.o. 24141828 519,07 € 28.03.2023 06.04.2023 Faktúra
2023123 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 84,23 € 24.03.2023 06.04.2023 Faktúra