Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5036

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2024538 vyúčt.teplo 10/24 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -1 543,86 € 11.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
2024510 kontrola elektro.spotreb. Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 SK-Stolamed, s.r.o. 48249726 2 810,50 € 11.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
2024524 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 284,49 € 07.11.2024 30.11.2024 Ekonóm Faktúra
2024523 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 617,27 € 07.11.2024 30.11.2024 Ekonóm Faktúra
2024522 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 44,23 € 07.11.2024 30.11.2024 Ekonóm Faktúra
2024511 poplatok Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Direct Impact s.r.o. 35833637 228,00 € 07.11.2024 13.11.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
2024520 balíček Standart Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 VIS Slovensko 36006912 58,80 € 06.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
2024506 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Gastroservis Bratislava 52252949 715,60 € 06.11.2024 30.11.2024 Ekonóm Faktúra
2024504 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 43,76 € 06.11.2024 30.11.2024 Ekonóm Faktúra
2024503 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 SENNI s.r.o. 46858415 52,44 € 06.11.2024 30.11.2024 Ekonóm Faktúra
2024502 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LUNYS s.r.o. 36472549 190,96 € 06.11.2024 30.11.2024 Ekonóm Faktúra
2024521 gastro lístky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Up Déjeuner, s.r.o. 52528654 173,06 € 05.11.2024 22.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024501 telefón Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovak Telekom Infra, a.s. 56072431 86,06 € 05.11.2024 12.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024509 kalendáre Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ŠEVT a.s. Bratislava 31331131 318,60 € 05.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
2024505 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 127,53 € 05.11.2024 30.11.2024 Ekonóm Faktúra
2024499 kanc.potreby Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 National Pen 474116 192,50 € 04.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
2024500 servis výťahov Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 OTIS 35683929 73,70 € 04.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
2024496 balíček Štandart Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 VIS Slovensko 36006912 58,80 € 04.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
2024519 vykon zodpoved.osoby Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Osobnyudaj.sk 50528041 36,00 € 04.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
2024532 plyn11/24 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 88,00 € 04.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra