Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6319
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0097/15 | zálohová platba za plyn na Pántoch 20, Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 839,00 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0096/15 | zálohová platba za plyn - Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 861,00 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0094/15 | ročný členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 33,00 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0078/15 | členský príspevok za r 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 99 | 20,00 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0095/15 | za služby v oblasti požiarnej ochrany za 2/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 04.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0087/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 97,75 € | 03.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0086/15 | prenájom dávkovača vody za 3/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 03.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0085/15 | nákup pitnej vody | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 43,20 € | 03.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0084/15 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | COMSIT BRATISLAVA s.r.o. | 35745207 | 48,00 € | 02.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0077/15 | nákup návlekov na obuv | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MEDICA FILTER s.r.o. | 00669555 | 191,38 € | 27.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0083/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 141,34 € | 27.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0082/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 52,92 € | 27.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0081/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 117,66 € | 27.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0080/15 | obedy zamestnancov za 2/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Skolska jedalen pri ZŠI | 31746578 | 200,90 € | 27.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0079/15 | nákup korenín a prísad pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 202,53 € | 27.02.2015 | Faktúra | ||||||
DF-42/0074/15 | nákup dezinfekčného prípravku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FERLUK, s.r.o. | 44711191 | 67,79 € | 26.02.2015 | Faktúra | ||||||
DF-42/0075/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 75,31 € | 26.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0073/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäsovýroba- Bitúnok Tomášov, s.r.o | 46170286 | 99,77 € | 25.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0072/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 206,65 € | 25.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0062/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 248,86 € | 25.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra |