Faktúry
Počet záznamov: 3178
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0010/21 | odpredaj kaderníckeho zariadenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Rablovská | 40478882 | 250,00 € | 28.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/21 | učebne pomôcky - treningové hlavy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MIL cosmetics s.r.o. | 29240247 | 142,43 € | 25.01.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/21 | učebné pomôcky pre PV - 2 ks cvičné hlavy + 1 ks stojan | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 162,00 € | 18.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | inzercia na učebné odbory Senecké ECHO, Pezinské ECHO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 477,60 € | 18.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/21 | predplatné E-predpisy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 63,36 € | 15.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/21 | pevná linka 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 15.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/21 | licencia za 01/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Solitea Vema | 36237337 | 33,24 € | 15.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | správne poplatky IES za 1-3/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 08.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/21 | vyúčtovanie tepla 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 0,00 € | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/20 | predplatné PRAVDA a ZDRAVIE 2021-2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 141,21 € | 31.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/20 | Magio 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/20 | elektrina za 12-2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 505,70 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/20 | účtovníctvo za 12-2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 31.12.2020 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/20 | ISIC 1 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 31.12.2020 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/20 | vodné , stočné 11 a 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 442,62 € | 31.12.2020 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/20 | licencia za 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2020 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/20 | vyúčtovanie tepla 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -665,13 € | 31.12.2020 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/20 | prenajom kopírok 1 a 5 posch + TV a sekr. spolu 4 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 155,68 € | 31.12.2020 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/20 | 590 ks gastrolístkov za 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 259,70 € | 22.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/20 | obedy za december 77 ks zamest. a 3,30 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 254,10 € | 21.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/20 | Publikácia pre personalistku 12/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 21.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/20 | náradie a materiál na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | A+Z Stroj s.r.o. | 31327397 | 184,95 € | 18.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/20 | Magio za 11/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 17.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0374/20 | správa PC, siete a web stránky 11/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 17.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0373/20 | správa PC, siete a web stránky za 10/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 17.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/20 | inzercia odborov - Stupava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 360,00 € | 17.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/20 | 21 ks SSD disk na počítače | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 818,69 € | 17.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/20 | elektrina za 11-2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 489,02 € | 17.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/20 | prístroje na kozmetiku - | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nechtovyraj | 47032065 | 690,70 € | 16.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/20 | naparovač kozmetický 4 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ingrid Čarnocká - TIFFANY | 40845150 | 257,33 € | 16.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra |