Faktúry
Počet záznamov: 3459
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0291/21 | list bianko s vodotlačou, 500 ks (vysvedčenia) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 145,26 € | 03.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/21 | gastrolístky za november 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 627,36 € | 03.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/21 | vodné, stočné, zrážky 9-10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 918,25 € | 03.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/21 | Personalistika pre školy 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 42,92 € | 02.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/21 | 20 ks notebook | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM | 17316260 | 16 992,00 € | 02.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/21 | výkon zodpovednej osoby za 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/21 | 60 ks učebnica Materiály pre 1. ročník, 60 ks pre 2. ročník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | preskoly.sk | 51692881 | 1 800,00 € | 02.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/21 | štartovné na Interbeauty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 80,00 € | 29.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/21 | OOPP pre PV, upratovačky, vrátničky, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 1 675,00 € | 29.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/21 | účtovnícke práce za 9/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/21 | oprava výťahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 30,61 € | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/21 | účtovnícke práce za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 27.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/21 | prenájom kopírok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 262,83 € | 26.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/21 | reklamné predmety - 300 ks pier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sketch | 47024071 | 1 553,04 € | 25.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/21 | potreby pre kaderníctvo a vlásenkárstvo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fischbach + Miller | 35864214 | 569,06 € | 25.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/21 | servis strihacích strojčekov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Belora s.r.o. | 3613851 | 128,30 € | 22.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/21 | materiál na čistenie a hygienu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 117,98 € | 21.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/21 | kontrola a oprava PHP, hydrantov, revízna správa, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veronika Révészová | 43863353 | 231,60 € | 21.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/21 | dezinfekcia a OOP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 2 647,50 € | 21.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/21 | OOPP tričká pre PV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 286,08 € | 21.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/21 | spracovanie dokumentu "Zlaté nožnice" 2021 pre potreby školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIDEOPRESSAGENCY, s.r.o. | 47693614 | 350,00 € | 21.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/21 | zhotovenie videa zo súťaže "Zlaté nožnice" 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIDEOPRESSAGENCY, s.r.o. | 47693614 | 350,00 € | 21.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/21 | 75 ks darčekových balíčkov k Vianociam pre zamestnancov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Chránené dielne, s.r.o. | 45506434 | 2 019,60 € | 19.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/21 | 300 ks brožúr - tlač, väzba, papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | D one PRINT | 53220269 | 303,00 € | 19.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/21 | štartovné do Grécka a Izraela - 6x, doprava pohára 1 x | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 520,30 € | 18.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/21 | tonery a káble | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 196,40 € | 18.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/21 | 68 ks stolový kalendár, 68 ks ,minidiár, 5 ks plánovací kalendár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 381,85 € | 18.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/21 | učebnice AJ 20 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 330,00 € | 18.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/21 | mobily za 9-10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 219,01 € | 18.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/21 | správa PC, siete a web stránky 8/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | One Com s.r.o. | 44357711 | 600,00 € | 14.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra |