Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3637
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0332/20 | štartovné Vizáž roka 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Lenčešová Renáta | 35137681 | 40,00 € | 18.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/20 | internet 10-11-12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/20 | strava zamest. 10-2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 1 634,20 € | 18.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/20 | beletria do školskej knižnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 187,02 € | 15.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/20 | virtuálna knižnica 10/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.11.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/20 | tlačivá pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 134,34 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/20 | členské za 41x ISIC + 2 x ITIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 430,00 € | 11.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/20 | Magio za 10/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 11.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/20 | ISIC 9 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 90,00 € | 11.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/20 | pevná linka 10/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/20 | deratizačné nástrahy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 106,20 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/20 | základný servis výťahov 8-10/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 203,04 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/20 | 469 ks gastrolístkov á 3,83 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 796,27 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/20 | elektrina za 10-2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 797,50 € | 10.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/20 | vodné a stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 297,76 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/20 | oprava auta | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Retromotor s.r.o. | 46434852 | 306,98 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/20 | PaM za 10-2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/20 | účtovnícke práce za 9/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 05.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/20 | kúrenárske práce - oprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RODOM | 13988841 | 594,83 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/20 | inštalatérske práce - oprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RODOM | 13988841 | 127,50 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |