Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/22 | mobily za 3-4/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 203,76 € | 19.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | mobily za 4-5/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 210,79 € | 17.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | nábytok č. 204 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IKEA Bratislava s.r.o | 35849436 | 557,90 € | 16.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | SANET 4-6/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | elektro prístroje - vybavenie kuchyne pre zamestnancov č. 320 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 1 041,70 € | 12.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | gastrolístky - SF, Popelková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 36,69 € | 11.05.2022 | 26.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | deratizácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 108,90 € | 11.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 37,16 € | 11.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | gastrolístky 5/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 8,62 € | 11.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | farby na vlasy - KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL David Kouril | 41168640 | 178,56 € | 10.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | odmena za právne služby - pedagogická oblasť | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Matejka & Friedmannová | 47248998 | 360,00 € | 10.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | tovar M+P | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nechtovyraj | 47032065 | 145,44 € | 09.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | pevná linka za 4/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 09.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | prístroj na pedikúru | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petr Karel Salda | 11912855 | 1 556,00 € | 08.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | vyúčtovanie zálohy za 4/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 306,64 € | 06.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | 4 ks lavice + 10 ks stoličky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALEX | 36553859 | 1 166,40 € | 05.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | prístroje na dezinfekciu nástrojov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Medihum | 35952580 | 123,00 € | 05.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | vyúčtovanie tepla za 4/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 268,32 € | 05.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | cestovný kufor- BSK "škola škole" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BONTOUR HUNGARY KFT | 25330287 | 302,40 € | 05.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | základný servis v paušále | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 213,41 € | 04.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra |