Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3589
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0469/24 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 02.01.2025 | 23.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0466/24 | servis IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 435,00 € | 02.01.2025 | 23.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0468/24 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 360,95 € | 02.01.2025 | 23.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0467/24 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 285,60 € | 02.01.2025 | 23.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0470/24 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 2 200,00 € | 02.01.2025 | 23.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0458/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 96,00 € | 27.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0457/24 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 342,55 € | 27.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0473/24 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 19,16 € | 21.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0472/24 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 11,94 € | 21.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0474/24 | stravné žiasi+zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 694,70 € | 20.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0465/24 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 578,00 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0463/24 | čist.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 2 063,39 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0462/24 | catering | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 843,00 € | 17.12.2024 | 31.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0459/24 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 316,29 € | 16.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0461/24 | kamer.systém | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SensePro, s.r.o. | 50576461 | 3 376,80 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0460/24 | sada prvej pomoci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | REPRE s.r.o. | 35810122 | 69,11 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0464/24 | kamer.systém | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SensePro, s.r.o. | 50576461 | 5 106,00 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0450/24 | čerpanie SF | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 16 063,98 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/24 | el.energia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 714,49 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0455/24 | materiál KOZ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VIXXIS | 50316125 | 148,80 € | 12.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra |