Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3456
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0338/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,93 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0332/24 | teplo 9/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 3 700,79 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0376/24 | materiál IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 129,94 € | 04.10.2024 | 16.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0330/24 | učtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 100,00 € | 04.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0329/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mgr. Adrián Lančarič | 55789862 | 55,00 € | 04.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0331/24 | správne poplatky za 10-12/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 04.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0372/24 | mat. KOZ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Simply Beauty s.r.o. | 07649711 | 155,55 € | 03.10.2024 | 08.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0324/24 | notebooky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 4 018,61 € | 03.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0326/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 64,25 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0327/24 | IT komponenty | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | iFix s.r.o. | 47019948 | 32,74 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/24 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 5,97 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/24 | výkon zodpovednej osoby za 10/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0328/24 | int.vybavenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ff consulting, s.r.o. | 44182333 | 5 833,27 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0325/24 | servis IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 2 275,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0322/24 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 285,60 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0321/24 | personálne poradenstvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 2 700,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/24 | Erasmus I-organizácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | HumaCapiAct srls. | 12010090 | 4 800,00 € | 30.09.2024 | 13.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0320/24 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0319/24 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 654,55 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0318/24 | stravné zamestnanci +žiaci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 4 790,80 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra |