Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3290

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0116/19 poplatok za kurz Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Intersmart, s.r.o 24224511 154,00 € 05.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0114/19 stravné lístky za 3/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Anna Mariková 40641333 3 362,70 € 04.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0115/19 prístup na str.verejná správa SR Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Poradca pondikateľa spol. 31592503 117,00 € 03.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0110/19 správny poplatok za 4-6/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 International Education Society Ltd. 26943948 217,80 € 03.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0109/19 nákup spotrebného materiálu na údržbu Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Donoci s.r.o. 47539569 758,92 € 02.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0108/19 oprava MV a príprava na TK Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Retromotor s.r.o. 46434852 157,00 € 02.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 poistné Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 UNION poisťovňa, a.s. 31322051 11,70 € 26.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0104/19 za opravu výťahu Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 KONE s.r.o. 31359884 37,16 € 26.03.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 vodné stočné za 3/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Bratis. vodár. spoločnosť 35850370 745,20 € 26.03.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 za prenájom kancelárskych zariadení Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Copy Oficce s.r.o. 31377874 62,60 € 26.03.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 telekomunikačné služby za 3/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 21,29 € 25.03.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 telekomunikačné služby za 3/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 32,40 € 25.03.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0107/19 nákup spotrebného materiálu na údržbu Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ENTO železiarstvo s.r.o. 35798505 158,70 € 23.03.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 ubytovanie žiakov na súťaži v Prahe Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 M-servis Praha 26759616 Stavebné práce, opravárenské práce 812,60 € 21.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 nákup literatury Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 RAABE s.r.o. 35908718 387,00 € 20.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 registračný poplatok na súťaž Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 SHARMANT s.r.o. 36705675 20,00 € 20.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 za účtovnícke práce Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Alžbeta Bognárová, Ing. 40811549 700,00 € 19.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0091/19 za služby počítačovej siete, webstr, tel ústredne za 2/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 One Com s.r.o. 44357711 1 200,00 € 19.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 za telekomunikačné služby Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 44,75 € 19.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 za telekomunikačné služby Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 65,69 € 19.03.2019 08.04.2019 Faktúra