Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3290

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0232/19 telekomunikačné poplatky za 6/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 23,15 € 02.07.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0233/19 telekomunikačné poplatky za 6/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 31,00 € 02.07.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0234/19 telekomunikačné poplatky za 6/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 23,00 € 02.07.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0224/19 správny poplatok za 7-9/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 International Education Society Ltd. 26943948 217,80 € 02.07.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0242/19 stravovacie poukazy Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 GGFS s.r.o. 47079690 38,30 € 02.07.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0223/19 nákup spotrebičov Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Alza.cz a.s. 27082440 815,39 € 01.07.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0241/19 vodné stočné za 6/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Bratis. vodár. spoločnosť 35850370 851,03 € 01.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0237/19 za obedy 6/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Anna Mariková 40641333 2 481,90 € 30.06.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0225/19 správa PC, počít siete za 3/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 One Com s.r.o. 44357711 1 200,00 € 28.06.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0226/19 správa PC, počít siete za 4/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 One Com s.r.o. 44357711 1 200,00 € 28.06.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0227/19 správa PC, počít siete za 5/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 One Com s.r.o. 44357711 1 200,00 € 28.06.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0212/19 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 One Com s.r.o. 44357711 240,00 € 28.06.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0228/19 dodávka telefonov Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 One Com s.r.o. 44357711 63,24 € 28.06.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0229/19 za reklamu Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 One Com s.r.o. 44357711 360,00 € 28.06.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 za zviazanie triednych kníh Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Kníhviazačstvo J+D s.r.o. 44783761 399,00 € 27.06.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 za prenájom kancelárskych zariadení Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Copy Oficce s.r.o. 31377874 206,11 € 26.06.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0221/19 inzercia Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Petit Press a.s. 35790253 216,00 € 25.06.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0230/19 za dodanie certifikátov Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 International Education Society Ltd. 26943948 1 694,90 € 25.06.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0217/19 oprava pračky Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Dušan Rybár s.r.o. 46953426 70,00 € 24.06.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 nákup čistiacich potrieb Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 108,90 € 24.06.2019 12.08.2019 Faktúra