Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3290

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0282/19 telekomunikačné poplatky za 8/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 23,00 € 26.08.2019 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0286/19 ISIC Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov 31768164 20,00 € 23.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0285/19 učtovnícke práce Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Alžbeta Bognárová, Ing. 40811549 700,00 € 22.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0288/19 poplatok za odborný seminár Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 KANTORKA,n.o. 45740313 70,00 € 21.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0283/19 nákup euro pokladnice a príslušenstva Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 AMIKOL s.r.o. 35904071 1 656,00 € 20.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0284/19 nákup čistiacich potrieb Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 2 697,65 € 20.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0276/19 telekomunikačné poplatky za 8/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 37,98 € 19.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0277/19 telekomunikačné poplatky za 8/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 1,46 € 19.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0278/19 telekomunikačné poplatky za 8/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 66,38 € 19.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0275/19 za služby počítačovej siete SANET 7-9/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 SANET 17055270 150,00 € 19.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0270/19 maliarske a natieračské práce Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Tibor Szabo 40565734 17 400,00 € 16.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0271/19 správa PC a web str 7/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 One Com s.r.o. 44357711 600,00 € 16.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0272/19 správa PC a web str 6/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 One Com s.r.o. 44357711 1 200,00 € 16.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0273/19 nákup kancelárskeho materiálu Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ŠEVT, a.s. 31331131 1 277,42 € 16.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0269/19 za učebné pomocky Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Belora s.r.o. 3613851 200,00 € 15.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0268/19 za skriptá pre Barbier Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Copy Oficce s.r.o. 31377874 257,86 € 12.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0267/19 za teplo 7/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 47,43 € 08.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0266/19 za pranie Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 INPROKOM in s.r.o. 47949872 71,62 € 08.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0265/19 za ISIC Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 TransData s.r.o. 35741236 647,00 € 06.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0274/19 za elektrickú energiu 7/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ZSE Energia, a.s. 35823551 597,40 € 06.08.2019 18.09.2019 Faktúra