Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6136

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-19511 oprava kosačky Stredná odborná škola technická 17050332 LM,spol.s.r.o. 17320836 269,65 € 05.11.2019 01.12.2019 Faktúra
30-19512 stravovanie žiaci SOŠ Stredná odborná škola technická 17050332 HABDAKOVA, strav. sluzby 17479398 3 002,73 € 05.11.2019 01.12.2019 Faktúra
30-19513 stravovanie zamestnanci Stredná odborná škola technická 17050332 HABDAKOVA, strav. sluzby 17479398 1 420,08 € 05.11.2019 01.12.2019 Faktúra
30-19510 maliarsky materiál (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 PPG Deco Slovakia 31633200 21,65 € 05.11.2019 01.12.2019 Faktúra
30-19505 vyúčtovanie predplatné Daňový a účtovný poradca podnikateľa Stredná odborná škola technická 17050332 PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o 31592503 226,62 € 04.11.2019 01.12.2019 Faktúra
30-19504 pretavenie Ag materiálu Stredná odborná škola technická 17050332 AL-BO,s.r.o. 36422436 34,70 € 04.11.2019 01.12.2019 Faktúra
30-19506 kancelársky materiál (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 Attract-Kerobaj,s.r.o. 52161081 273,06 € 04.11.2019 01.12.2019 Faktúra
30-19507 tonery, kancelársky materiál (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 Attract-Kerobaj,s.r.o. 52161081 303,50 € 04.11.2019 01.12.2019 Faktúra
30-19508 servis horákovej jednotky (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Weishaupt spol. s r.o. 31605893 122,58 € 04.11.2019 01.12.2019 Faktúra
30-19503 vyúčtovanie rekvalifikačný kurz "Účtovníctvo rozpočtových organizácií" Stredná odborná škola technická 17050332 Agentúra JASPIS,s.r.o. 35944889 65,55 € 30.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19501 vyúčtovanie Finančný spravodajca Stredná odborná škola technická 17050332 PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o 31592503 26,40 € 29.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19502 pranie posteľnej bielizne (ŠI) Stredná odborná škola technická 17050332 Patrik Halo - H+H 34985981 159,66 € 29.10.2019 01.12.2019 Faktúra
30-19499 servisné práce, opravy a údržba za 10/2019 (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Zdenko Filo 33208107 800,00 € 25.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19500 čistiace potreby, hygienické potreby (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 Europapier Slovensko,s.r.o. 31344381 178,03 € 25.10.2019 01.12.2019 Faktúra
30-19498 čistiace potreby (sklad) - úhrada v hotovosti cez pokladňu Stredná odborná škola technická 17050332 Europapier Slovensko,s.r.o. 31344381 146,82 € 24.10.2019 30.10.2019 Faktúra
30-19497 odborná prehliadka a skúšky komínových telies, dymovodov a plynových spotrebičov Stredná odborná škola technická 17050332 ORS service, s.r.o. 48025950 134,00 € 23.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19496 elektroinštalačný materiál (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 BCH Servis, s.r.o. 35816538 212,63 € 23.10.2019 17.11.2019 Faktúra
30-19493 telefón Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 102,35 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19494 učebnice literatúry Stredná odborná škola technická 17050332 Orbis Pictus Istropolitana,spol.s.r.o. 0017323266 157,50 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19495 elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola technická 17050332 GGFS s.r.o. 47079690 566,84 € 21.10.2019 01.12.2019 Faktúra
30-19614 PZP motorových vozidiel (príves) Stredná odborná škola technická 17050332 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 18,90 € 21.10.2019 08.01.2020 Faktúra
30-19615 PZP motorových vozidiel (Škoda Fabia) Stredná odborná škola technická 17050332 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 121,61 € 21.10.2019 08.01.2020 Faktúra
30-19492 nákup plechu (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 ANKOS spol.s.r.o. 31346138 48,00 € 18.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19490 lupienkové pílky (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 AUREN s.r.o. 31409571 121,53 € 17.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19491 telefón Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,98 € 17.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19489 oprava systému automatického riadenia kotolne Stredná odborná škola technická 17050332 Kalorim s.r.o. 50625781 976,80 € 16.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19488 vyúčtovanie toner (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 T§J Invest,s.r.o. 50991698 139,90 € 16.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19487 zisťovanie závad - nefunkčnosť regulácie kotla Stredná odborná škola technická 17050332 Kalorim s.r.o. 50625781 312,00 € 14.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19486 zateplenie steny telocvične Stredná odborná škola technická 17050332 FBT Slovakia s.r.o. 50114255 10 680,00 € 14.10.2019 28.11.2019 Faktúra
30-19482 plyn Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 2 509,54 € 11.10.2019 10.11.2019 Faktúra