Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7629
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-23558 | preplatok el.energia 2/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -22,91 € | 30.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
30-23559 | preplatok el. energia 3/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -969,46 € | 30.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
30-23560 | preplatok el. energia 4/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -772,18 € | 30.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
30-23561 | preplatok el. energia 3/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -882,47 € | 30.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
30-23562 | preplatok el. energia 2/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -821,46 € | 30.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
30-23563 | preplatok el. energia 1/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -899,32 € | 30.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
30-23543 | čistiace utierky, rohože, mopy nájom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 30.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
30-23542 | konzumné husacie hody dňa 26.10.2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NOPP s.r.o. | 53800869 | 1 606,80 € | 27.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
VO/0329/23 | jazykový kurz slovenského jazyka ukrajinských žiakov 10/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 772,00 € | 27.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-23539 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 179,90 € | 24.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23538 | nučný tlač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bareti,s.r.o. | 55671705 | 901,00 € | 24.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
30-23537 | odvoz kontajnera | Stredná odborná škola technická | 17050332 | A-Z Stav s.r.o. | 35813393 | 240,00 € | 24.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0316/23 | veterník | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zmrzlina u Bajrama | 41492790 | 141,00 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-23536 | revízia elektrickej inštalácie osvetlenia v dielní | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RENEL, s.r.o. | 45619581 | 258,40 € | 23.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23535 | poistenie oddobie 9.12.2023-8.12.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 1 964,52 € | 23.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0313/23 | štrúdľa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 50,00 € | 23.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0314/23 | husacie stehno s kapustou a lokšami grilovaný steak z lososa tekvicový krém slepačí vývar káva nealko | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Siporex, spol. s r.o. | 35859661 | 1 697,90 € | 23.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0315/23 | teplomer s vlhkomerom spojovací a kotviaci materiál kotúč na kov 115 mm žiarovky 3 ks balenie led 27 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 100,00 € | 23.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-23534 | účastnícky poplatok na workshope Koučovací prístup pre stredné školy dňa 17.10.2023 v Žiline | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 12,00 € | 20.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23531 | drsnomer Insize | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M B Calibr, spol. s r.o. | 43389783 | 3 054,04 € | 19.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra |