Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-21346 | spracovanie účtovníctva 7/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 03.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
30-21345 | pitný režim | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Activa Slovakia,s.r.o. | 35787180 | 169,34 € | 02.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
30-21342 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 02.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
30-21343 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 635,38 € | 02.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
30-21344 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 299,03 € | 02.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
30-21341 | LP Vulkan | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 14,60 € | 30.07.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
30-21340 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 581,24 € | 29.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
30-21337 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 405,56 € | 29.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
30-21339 | interaktívna tabula | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FITECH s.r.o. | 43866832 | 1 027,44 € | 29.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
30-21338 | hlavná riadiaca doska zmiešavacieho ventilu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 397,00 € | 29.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
30-21335 | držiak na hasiaci prístroj | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Eurohas Consulting s.r.o. | 45666873 | 31,00 € | 28.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
30-21336 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,97 € | 28.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
30-21334 | rebrík | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 144,00 € | 28.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
30-21332 | čistenie prečerpávačky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Milan Strezenický | 34676830 | 397,50 € | 27.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
30-21333 | zabezpečenie školskej akcie SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kúpalisko MATADOR, s.r.o. | 45655537 | 799,50 € | 27.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
30-21330 | pokuta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Okresný úrad Bratislava | 42131111 | 165,00 € | 26.07.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
30-21331 | pokuta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Okresný úrad Bratislava | 42131111 | 165,00 € | 26.07.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
30-21329 | výroba montáž a demontáž žalúzií | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PUREGLAS-ROLLSYSTECH s.r.o. | 46189262 | 5 840,00 € | 23.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
30-21328 | ubytovanie počas školenia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hotel MOST SLÁVY s.r.o. | 36365262 | 682,50 € | 21.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
30-21326 | otvorenie zaseknutých dverí a výmena zámky FAB | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MATTHAEUS ECO s.r.o. | 53521030 | 150,00 € | 19.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra |