Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-21425 | operačný pamäť | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 62,13 € | 17.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
30-21423 | doplnenie lekárničky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BENU SK77, s.r.o. | 50741268 | 124,43 € | 17.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
30-21422 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 21,73 € | 16.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
30-21420 | futbalová bránka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 99,60 € | 16.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
30-21421 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,98 € | 16.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
30-21418 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 13.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
30-21419 | Tímová práca webinár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 13.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
161/2020 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na financovanie vzdelávacieho podujatia Slovenská Akadémia Demokratické a Inkluzívne školské prostredie pre všetkých. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štátny pedagogický ústav | 30807506 | Iné | 0,00 € | 10.09.2021 | 22.09.2021 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | ||
30-21416 | elektronické stravovacie poukážky - dobropis | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -3,68 € | 10.09.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21415 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 180,00 € | 10.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
30-21417 | zápisník bezpečnosti práce pre žiakov SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 100,90 € | 10.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
30-21409 | posuvka digitálna | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M-mall,spol.s.r.o. | 48258385 | 47,42 € | 09.09.2021 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
30-21408 | predplatné na rok 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 29,00 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
30-21410 | Finančný spravodajca na rok 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 26,40 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
30-21414 | oprava poškodenej kabeláže, konfigurácia sietových komponentov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 381,60 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
30-21411 | Minimum pre asistentov III | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Inklucentrum-Centrum | 52565301 | 30,00 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
30-21412 | analýza - regisratúra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 1 026,00 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
30-21413 | analýza - civilná ochrana | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 638,40 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
30-21402 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
30-21403 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 559,22 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra |