Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-21619 | odborné poradenstvo rok 2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 960,00 € | 14.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
30-21620 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 14.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
30-21621 | sťahovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EMER group s.r.o. | 44885989 | 480,00 € | 14.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
30-21616 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 13.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
30-21615 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 131,64 € | 13.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
30-21617 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 16,90 € | 13.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
30-21640 | Makyta akumulátor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OSCOM TRADING s.r.o. | 03336093 | 81,22 € | 13.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
30-21628 | elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M&JTech elektro, s.r.o. | 46613005 | 88 017,60 € | 13.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
30-21622 | vypratávacie a sťahovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 992,00 € | 11.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
30-21606 | 2xchladnička, 4x sušiak na bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Andrea Shop, s.r.o. | 36277151 | 515,16 € | 10.12.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
30-21607 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 10.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
30-21605 | farba, štetce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 86,83 € | 10.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
30-21613 | PVC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 1 733,16 € | 10.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
30-21614 | koberce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 1 476,78 € | 10.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
30-21602 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STEELCO s.r.o. | 36666793 | 844,26 € | 10.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
30-21608 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 10.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
30-21609 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 10.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
30-21610 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 10.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
30-21611 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 10.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
30-21612 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 10.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra |