Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-21514 | občerstvenie SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŽIAR, s.r.o. | 35797738 | 936,00 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
Z 2021/5 | Zmluva o ubytovaní zamestnanca | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fifíková Anežka | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 01.11.2021 | 15.11.2021 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
Z 2021/6 | Zmluva o ubytovaní zamestnanca | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Paňko Radoslav | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 01.11.2021 | 01.11.2021 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
30-21507 | cukrárske výrobky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 83,00 € | 29.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
30-21506 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 79,58 € | 29.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
30-21508 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 651,13 € | 29.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
30-21505 | servis telefonnych klapiek | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG-MONT s.r.o. | 35830654 | 96,00 € | 28.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
30-21504 | zásobník na pap. utierky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 240,00 € | 28.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
30-21502 | odborná prehliadka elektrického pracovného stroja | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Milan Ondrovič | 40031225 | 105,00 € | 28.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
30-21503 | gelová dezinfekcia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Cottonworks s.r.o. | 46847405 | 93,00 € | 28.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
15/2021 | Zmluva dielňa dual o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dorimex, s.r.o. | 50908855 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 26.10.2021 | 15.11.2021 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | ||
30-21501 | digitálna nástenka - školská TV - setup box, synchronizácia a pripojenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DS Investments s.r.o. | 44291639 | 457,50 € | 26.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21500 | Roll up Standard | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 126,54 € | 25.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
30-21496 | kancelárska stolička | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 175,20 € | 22.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
30-21497 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 84,56 € | 22.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
30-21498 | PZP rok 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 18,90 € | 22.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
30-21499 | PZP rok 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 143,89 € | 22.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
30-21495 | vrecká do vysávačov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | wwworks s.r.o. | 05155851 | 64,20 € | 21.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
30-21491 | Wifi USB adaptér | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 72,43 € | 20.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
30-21492 | nájom nebytových priestorov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 00179949 | 1,00 € | 20.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra |