Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-21455 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 653,11 € | 06.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21453 | upratovací vozík | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 178,91 € | 05.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21454 | publikácia daňový systém | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 35,20 € | 05.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21452 | žiaci so ŠVVP v SŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 04.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21447 | Domain Full | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 30,00 € | 04.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21446 | vodoinštalačné práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Igor Pliešovský | 35033797 | 110,00 € | 04.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21449 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 04.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21448 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 936,49 € | 04.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21451 | účastnícky poplatok na študijnej misii | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 260,00 € | 04.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
11/2021 | Zmluva o ubytovaní Valo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Matúš Valo | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 01.10.2021 | 07.10.2021 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
12/2021 | zmluva o ubytovaní Vacula | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Martin Vacula | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 01.10.2021 | 13.10.2021 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
30-21487 | odborná prehliadka plynového zariadenia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 660,00 € | 01.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
30-21445 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 01.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
2110 | zmluva na služby servis a prehliadky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | Iné | 0,00 € | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | ||
30-21443 | oprava troch výťahov na ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 8 682,98 € | 30.09.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
30-21444 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 739,42 € | 30.09.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21442 | Ecocool | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OLEJÁRI,s.r.o. | 46730010 | 568,80 € | 29.09.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21441 | operačná pamäť | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 295,79 € | 29.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
30-21440 | vzdelávanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Univerzita Komenského | 30806658 | 99,00 € | 28.09.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21439 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | InterNetmania SK,s.r.o. | 50462164 | 1 583,40 € | 28.09.2021 | 11.11.2021 | Faktúra |