Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianská 3, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 124
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0081/24 | prenájom rohoží 25.03.2024- 21.04.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 81,14 € | 25.04.2024 | 16.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0059/24 | prenájom rohoží - 26.02.24 - 24.03.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,79 € | 02.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0043/24 | prenájom rohoží 29.01. -25.02.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,79 € | 05.03.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0018/24 | prenájom rohoží 01.01.24 - 28.01.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,79 € | 01.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/23 | prenájom rohoží 04.12.23- 31.12.23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,79 € | 09.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0250/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,79 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0219/24 | prenájom rohoží 3ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 81,14 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0188/24 | prenájom rohoží 12.08.- 08.09.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 18,22 € | 16.09.2024 | 09.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0133/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 31,46 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0119/24 | prenájom rohoží 20.05.2024- 16.06.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,79 € | 19.06.2024 | 10.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0103/24 | prenájom rohoží 22.04.24 - 19.05.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,79 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0247/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,79 € | 12.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 70,20 € | 12.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,79 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | prenájom rohoží 30.01.2023 - 26.02.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 81,14 € | 08.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/23 | prenájom rohoží 27.02.-26.03.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 81,14 € | 11.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 81,14 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/23 | prenájom rohoží 24.04.2023- 21.05.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 81,14 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 81,14 € | 28.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 31,46 € | 09.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra |