Faktúry
Počet záznamov: 12304
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21150126 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 634,54 € | 11.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150127 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 113,28 € | 11.02.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
21150125 | Telefónne poplatky za január 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,78 € | 11.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
21150124 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 253,37 € | 11.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21150123 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Radko Hudec LUMON | 40545709 | 72,00 € | 11.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21150122 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 181,44 € | 11.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21150121 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 267,26 € | 11.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21150120 | čistiace prostriedky, materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 14,90 € | 11.02.2015 | Faktúra | ||||||
21150119 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 470,46 € | 11.02.2015 | Faktúra | ||||||
21150118 | telef.poplatky 01/2015 ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 159,01 € | 10.02.2015 | Faktúra | ||||||
21150117 | Odvoz odpadu za január 2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 580,65 € | 10.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
31150003 | oprava PE 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 166,00 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
21150107 | Pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 35,20 € | 09.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150112 | Obsluha kotolne za február 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 09.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150113 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 625,97 € | 09.02.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
21150109 | Oprava auta Hyundai Accent BA 903 RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 2 150,40 € | 09.02.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
22150007 | daň z ubytovania 1/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 47,85 € | 09.02.2015 | Faktúra | ||||||
21150111 | Vyučtovacia faktúra za plyn rok 2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 691,16 € | 09.02.2015 | Faktúra | ||||||
21150152 | telef.poplatky 01-02/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,60 € | 08.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
21150151 | telef.poplatky 01-02/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,88 € | 08.02.2015 | 26.02.2015 | Faktúra | |||||
21150140 | telef.poplatky 01-02/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,97 € | 08.02.2015 | 26.02.2015 | Faktúra | |||||
31150002 | ročný poplatok 123dopyt.sk - 3.2.2015-3.2.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2M.CZ s.r.o. | 27455971 | 129,00 € | 06.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
21150110 | položenie podlahy, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Branislav Ňiňaj - 5P | 36908649 | 370,00 € | 06.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
21150108 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 76,91 € | 06.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21150115 | Digitálna tlač | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 14,40 € | 06.02.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
21150106 | aktualizácia verzie VEMA 02/2015 - 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 28,80 € | 05.02.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
21150104 | upratovanie 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 05.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21150103 | upratovanie 01/2015 - ŠK | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 05.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21150102 | upratovanie DM 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 05.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21150114 | Servisné práce na stroji SDY | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 129,60 € | 05.02.2015 | 25.02.2015 | Faktúra |